Orden de Compra. Nº2974-900-SE10 "ADQUIS.MATERIALES P/ C.R. RAPEL (SOLIC.844/2010)"
Recuerde que el responsable del pago es División de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-900-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUIS.MATERIALES P/ C.R. RAPEL (SOLIC.844/2010)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social División de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso Nº 38
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8997,0567
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Esmeralda
Razón Social SERGIO ANTONIO YANEZ CHAVEZ
R.U.T. 8.355.355-3
Sucursal Ferretería Esmeralda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2UnidadSIKA LATEX DE 1300 CCSIKA LATEX DE 1300 CC $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.596 $ 31.597
31211506
Pinturas de látex2UnidadSIKA LISTO REPAIR PLUS 30 KLSSIKA LISTO REPAIR PLUS 30 KLS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
11111501
Tierra1kilogramoTIERRA AMARILLATIERRA AMARILLA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
11111604
Granito1SacoSACO GRANITO PARA PISCINA (40 KGS)SACO GRANITO PARA PISCINA (40 KGS) $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
30111601
Cemento1SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
30111603
Cal hidráulica1SacoCAL HIDRAULICACAL HIDRAULICA $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
Total Neto $ 47.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.997
TOTAL OC $ 56.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.