Orden de Compra. Nº2974-911-SE22 "ADQ. DE VAJILLA Y LOZA PARA CENTROS RECREACIONALES(189/2022) DESDE 2974-139-L122"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-911-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE VAJILLA Y LOZA PARA CENTROS RECREACIONALES(189/2022) DESDE 2974-139-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2974-139-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005005000044141012152204008000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna El Bosque
Impuesto 111932,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socoex chile cm
Razón Social RODRIGO ANDRÉS ALDAY RODRÍGUEZ
R.U.T. 16.558.483-k
Sucursal socoex chile cm
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151601
Sopladores o secadores50UnidadSECADORES DE PLATOSecador de plato $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
48101904
Copas de servicio30UnidadCOPA DE VINOCopa de vino $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
24112601
Jarros6UnidadJARRO VIDRIOJarro de vidrio $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
52151704
Cucharas domésticas6UnidadCUCHARONCucharòn $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
52151704
Cucharas domésticas6UnidadESPUMADERAEspumadera $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
48101808
Cacerolas o sartenes profundas de uso comercial6UnidadASADERAAsadera $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
48101808
Cacerolas o sartenes profundas de uso comercial6UnidadCOLADOR Colador $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
Total Neto $ 589.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.933
TOTAL OC $ 701.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.