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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-963-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONCESION DE JUEGOS DE VIDEOS Y MAQUINAS DE ENTRETENCION EN CC.RR. DE LONCURA Y RAPEL (800/2011) DESDE 2974-302-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2974-302-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Bienestar Social |
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Razón Social |
División de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
División de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
264290 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTRETENCIONES |
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Razón Social |
RODOLFO LUIS PARADA VILLAGRA
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R.U.T. |
8.341.199-6 |
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Sucursal |
ENTRETENCIONES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48121101
| Máquinas de póquer o tragamonedas | 1 | Unidad | CONCESIÓN DE JUEGOS DE VIDEOS Y MAQUINAS DE ENTRETENCION DURANTE PERIODOS ESTIVAL, SEMANA SANTA, VACACIONES DE INVIERNO Y FERIADO FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2012, EN CENTROS RECREACIONALES DE LONCURA Y RAPEL. | |
$ 1.391.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.391.000
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$ 1.391.000
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Total Neto
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$ 1.391.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 264.290
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$ 1.655.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.