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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2974-995-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VVFF ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA 885-2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Division de Bienestar Social
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R.U.T. |
61.103.006-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
301055 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS - |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ACIL ADMINISTRACION SPA |
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Razón Social |
ACIL ADMINISTRACIONES SPA
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R.U.T. |
76.703.149-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ACIL ADMINISTRACION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | PINTURAS DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, DETALLAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. | PINTURAS DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, DETALLAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. |
$ 1.584.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.584.500
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$ 1.584.500
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Total Neto
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$ 1.584.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 301.055
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$ 1.885.555
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.