Orden de Compra. Nº2974-995-AG24 "VVFF ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA 885-2024"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-995-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra VVFF ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA 885-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065001003001022520092152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
Comuna El Bosque
Impuesto 301055
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS -
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACIL ADMINISTRACION SPA
Razón Social ACIL ADMINISTRACIONES SPA
R.U.T. 76.703.149-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACIL ADMINISTRACION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPINTURAS DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, DETALLAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS.PINTURAS DE ACUERDO A ANEXO TECNICO ADJUNTO, DETALLAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. $ 1.584.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.500 $ 1.584.500
Total Neto $ 1.584.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.055
TOTAL OC $ 1.885.555


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.446.924-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.321.295-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.703.149-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.200.039-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.772.598-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.772.598-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.321.295-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.145.061-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.145.061-K Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.867.738-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.867.738-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.867.738-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.867.738-5 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.558.266-9 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.145.061-K Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.145.061-K Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 77.145.061-K Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 76.837.731-6 Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 77.112.762-2 Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante 77.112.762-2 Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante 80.780.200-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.