Orden de Compra. Nº2980-11442-SE08 "CEMEPREV DESDE 2980-11186-L108"
Recuerde que el responsable del pago es División de Sanidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-11442-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2008
Nombre de la Orden de Compra CEMEPREV DESDE 2980-11186-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2980-11186-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Sanidad
Razón Social División de Sanidad
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 (Piso 10)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Sanidad
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
Comuna Santiago
Impuesto 37599,1
Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMACEUTICA MAIPO
Razón Social MARTINEZ Y MARTINEZ
R.U.T. 50.224.740-9
Sucursal FARMACEUTICA MAIPO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101910
Fosfato de cloroquina110Caja CLOROQUINA DE 250 MG. $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.890 $ 197.890
Total Neto $ 197.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.599
TOTAL OC $ 235.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.