Orden de Compra. Nº2980-20-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2980-18-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal-CEAFOSS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-20-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2980-18-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2980-18-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal CEAFOSS
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Miguel Carrera N° 10.525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación Avda. José Miguel Carrera # 11.087
Comuna El Bosque
Impuesto 144400
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Miguel Carrera # 11.087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2016
TítuloDescripción
FAMEFA 3, B. A. MAQUEHUE DESDE 2980-18-LE15 DESPACHO A : BASE AÉREA MAQUEHUE LONGITUDINAL SUR S/N COSTADO EMPRESA MAGASA, TEMUCO. CONTACTO Y COORDINACIÓN: CB 1º ERICK CAMPOS CEL. 72943641, HORARIO RECEPCIÓN LUNES A VIERNES DE : 8:10 A 16:30 HRS.FAMEFA 3

FAMEFA 3, B. A. MAQUEHUE  DESDE 2980-18-LE15

DESPACHO A : BASE AÉREA MAQUEHUE LONGITUDINAL SUR  S/N COSTADO EMPRESA MAGASA, TEMUCO.

CONTACTO Y COORDINACIÓN: CB 1º ERICK CAMPOS CEL. 72943641, HORARIO RECEPCIÓN LUNES A VIERNES DE : 8:10 A 16:30 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101721
Cubierta del carro1UnidadCARRO DE PARO,TIPO HBK F-46, CPA- 30 O EQUIVALENTE.CARRO DE PARO EME-LS-850E, MARCA HECAI, GARANTIA 6 MESES, SE COTIZA VALOR UNIDAD, SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
Total Neto $ 760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.400
TOTAL OC $ 904.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.