Orden de Compra. Nº2980-252-CM12 "DIVSAN CUARTEL GENERAL , ASEO NOVIEMBRE 2012"
Recuerde que el responsable del pago es División de Sanidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-252-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra DIVSAN CUARTEL GENERAL , ASEO NOVIEMBRE 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Sanidad
Razón Social División de Sanidad
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Miguel Carrera N° 10.525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Sanidad
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
Comuna El Bosque
Impuesto 21022,1795
Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2012
TítuloDescripción
DESPACHO A: División de Sanidad, Av. José Miguel Carrera 10.525, paradero 32 1/2 Base Aérea El Bosque, Edificio SERVUS, Logística fono 9760512 o 9760505

DESPACHO A:  División de Sanidad, Av. José Miguel Carrera 10.525, paradero 32 1/2 Base Aérea El Bosque, Edificio SERVUS,  Logística  fono 9760512 o 9760505

Horario 08.00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hrs

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles10 (6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ML 8883(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ML; Código: ;Región : RM $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
47131824
Productos de limpieza de ventanas10 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: ;Región : RM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131603
Esponjas20 (51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE LISA STANDART COCINA 53152(51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO VERDE LISA STANDART COCINA ; Código: ;Región : RM $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
47131810
Productos para lavar platos6 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : RM $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.896 $ 7.896
14111704
Papel higiénico4 (386916) PAPEL HIGIÉNICO PISARROL 6 ROLLOS 500 metros 387312(386916) PAPEL HIGIÉNICO PISARROL 6 ROLLOS 500 metros; Código: ;Región : RM $ 7.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.592 $ 28.592
47131803
Desinfectantes domésticos1 (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : RM $ 23.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.041 $ 23.041
47131805
Limpiadores de uso general6 (673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML 674011(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML; Código: VAGRSG;Región : RM $ 2.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.046 $ 17.046
53102504
Guantes o manoplas5 (679151) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO PEQUENO 3 PARES 679488(679151) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO PEQUENO 3 PARES; Código: GGVTX;Región : RM $ 2.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.730 $ 13.730
Total Neto $ 114.065
Descuento $ 3.422
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.022
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 131.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.