Orden de Compra. Nº2980-253-CM12 "DIVSAN CUARTEL GENERAL , ASEO NOVIEMBRE 2012"
Recuerde que el responsable del pago es División de Sanidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-253-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra DIVSAN CUARTEL GENERAL , ASEO NOVIEMBRE 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Sanidad
Razón Social División de Sanidad
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. José Miguel Carrera N° 10.525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Sanidad
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
Comuna El Bosque
Impuesto 12185,118
Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2012
TítuloDescripción
DESPACHO A: División de Sanidad, Av. José Miguel Carrera 10.525, paradero 32 1/2 Base Aérea El Bosque, Edificio SERVUS, Logística fono 9760512 o 9760505

DESPACHO A:  División de Sanidad, Av. José Miguel Carrera 10.525, paradero 32 1/2 Base Aérea El Bosque, Edificio SERVUS,  Logística  fono 9760512 o 9760505

Horario 08.00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 hrs

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20 (50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL ; Código: 16128;Región : RM $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.140 $ 9.140
47131816
Desodorantes6 (22091) DESODORANTE POETT NEUTRALIZADOR DE OLORES 360 CC 119554(22091) DESODORANTE POETT NEUTRALIZADOR DE OLORES 360 CC; Código: 10908;Región : RM $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.322 $ 5.322
0
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80 x 110 ROLLO10 (25360) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80 x 110 ROLLO 118827(25360) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 80 x 110 ROLLO; Código: 81140;Región : RM $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460
47131602
Traperos6 (32631) TRAPERO TUTTI ALGODON CON OJAL 60 X 50 cm 34668(32631) TRAPERO TUTTI ALGODON CON OJAL 60 X 50 cm ; Código: 84879;Región : RM $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.408 $ 3.408
14111703
Toallas de papel4 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M; Código: 88817;Región : RM $ 7.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131816
Desodorantes8 (210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 210225(210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR ; Código: 84806;Región : RM $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
47121701
Bolsas de basura10 (819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 824325(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70; Código: 15523;Región : RM $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
Total Neto $ 64.780
Descuento $ 648
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.185
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 76.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.