Orden de Compra. Nº2980-318-AG23 "SA. Nº 26 PREV. ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal-CEAFOSS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-318-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SA. Nº 26 PREV. ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal CEAFOSS
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Volcán Osorno S/N Paradero 37 1/2 Gran Avenida, Guardia Grupo Abastecimiento (Edif. Gral. Diego Aracena 2do piso División de Sanidad). Horario de Recepción: lunes a jueves 08:00 A 11:30 - 13:30 A 16:00 Hrs. Viernes 08:00 A 11:30. , El Bosque, Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003018002001000066601012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
Comuna El Bosque
Impuesto 227947,94
Dirección de Envío de la Factura Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar2000UnidadSOBRE SACO BLANCO 1/2 OFICIO.  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRE SACO BLANCO OFICIO.  $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
44121802
Líquido corrector20UnidadLAPIZ CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO 7 ML.  $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
44122016
Sujeta documentos24UnidadCLIPERA DISPENSADORA 16 MM.  $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.368 $ 40.368
55121616
Banderitas autoadhesivas50UnidadBANDERITAS ADHESIVAS TAPE FLAGS.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora120ResmaPAPEL MULTIPROPÓSITO TAMAÑO CARTA  $ 2.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.280 $ 356.280
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCAJA ARCHIVO MEGABOX MEDIDAS APROX. 45 X 36 29 CMS.  $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.850 $ 104.850
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100ResmaPAPEL MULTIPROPÓSITO TAMAÑO OFICIO  $ 3.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.800 $ 350.800
26111702
Pilas alcalinas3PackPILA ALCALINA "AA" ( PACK DE 12 UNIDADAES.)  $ 4.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.672 $ 12.672
26111702
Pilas alcalinas4PackPILA ALCALINA "AAA" ( PACK DE 12 UNIDADAES.)  $ 4.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.896 $ 16.896
Total Neto $ 1.199.726
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.948
TOTAL OC $ 1.427.674


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.