Orden de Compra. Nº
2980-318-AG23
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Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal-CEAFOSS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2980-318-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
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Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Personal CEAFOSS
Razón Social
Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T.
61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Volcán Osorno S/N Paradero 37 1/2 Gran Avenida, Guardia Grupo Abastecimiento (Edif. Gral. Diego Aracena 2do piso División de Sanidad). Horario de Recepción: lunes a jueves 08:00 A 11:30 - 13:30 A 16:00 Hrs. Viernes 08:00 A 11:30. , El Bosque, Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003018002001000066601012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T.
61.103.005-3
Dirección de Facturación
Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
Comuna
El Bosque
Impuesto
227947,94
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
2000
Unidad
SOBRE SACO BLANCO 1/2 OFICIO.
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.000
$ 154.000
44121506
Sobres estándar
500
Unidad
SOBRE SACO BLANCO OFICIO.
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.500
$ 61.500
44121802
Líquido corrector
20
Unidad
LAPIZ CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO 7 ML.
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.360
44122016
Sujeta documentos
24
Unidad
CLIPERA DISPENSADORA 16 MM.
$ 1.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.368
$ 40.368
55121616
Banderitas autoadhesivas
50
Unidad
BANDERITAS ADHESIVAS TAPE FLAGS.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.000
$ 95.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
120
Resma
PAPEL MULTIPROPÓSITO TAMAÑO CARTA
$ 2.969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.280
$ 356.280
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CAJA ARCHIVO MEGABOX MEDIDAS APROX. 45 X 36 29 CMS.
$ 3.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.850
$ 104.850
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
100
Resma
PAPEL MULTIPROPÓSITO TAMAÑO OFICIO
$ 3.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.800
$ 350.800
26111702
Pilas alcalinas
3
Pack
PILA ALCALINA "AA" ( PACK DE 12 UNIDADAES.)
$ 4.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.672
$ 12.672
26111702
Pilas alcalinas
4
Pack
PILA ALCALINA "AAA" ( PACK DE 12 UNIDADAES.)
$ 4.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.896
$ 16.896
Total Neto
$ 1.199.726
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 227.948
TOTAL OC
$ 1.427.674
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.688.881-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
15.345.901-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.