|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2980-320-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-10-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
S.A. Nº 200 \ FAMEFA 3 \ SKYRIZI 75 MG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Personal CEAFOSS |
|
Razón Social |
Comando de Personal-CEAFOSS
|
|
R.U.T. |
61.103.005-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de Personal-CEAFOSS
|
|
R.U.T. |
61.103.005-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. José Miguel Carrera # 11.087 |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
758100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José Miguel Carrera # 11.087 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA |
|
Razón Social |
ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.212.732-6 |
|
Sucursal |
ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51142801
| Riluzol | 2 | Frasco Ampolla | SKYRIZI [75 MG] X 2 JER. PRELL. | SKYRIZI [75 MG] X 2 JER. PRELL. |
$ 1.995.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.990.000
|
$ 3.990.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.990.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 758.100
|
|
$ 4.748.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.