Orden de Compra. Nº2980-342-SE25 "FAMEFA 2 / CONTRATO RELATIVO A LOS ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON DISTRIBUCIÓN (SIN COSTO); DESTINADOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS SOLIDARIOS DEL SISTEMA DE SALUD FUERZA AÉREA (SISAF)"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal-CEAFOSS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-342-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra FAMEFA 2 / CONTRATO RELATIVO A LOS ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON DISTRIBUCIÓN (SIN COSTO); DESTINADOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS SOLIDARIOS DEL SISTEMA DE SALUD FUERZA AÉREA (SISAF)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2980-27-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal CEAFOSS
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003018012007000066702062150004004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación AV. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 11087, PÓRTICO ENAER
Comuna *
Impuesto 96490,74
Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 11087, PÓRTICO ENAER
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUNDACION JPR
Razón Social FUNDACION DR JORGE PEREZ RIFO
R.U.T. 65.663.430-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUNDACION JPR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171504
Colorantes FDC para alimentos, fármacos o cosmétic1UnidadCONTRATO RELATIVO A LOS ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON DISTRIBUCIÓN (SIN COSTO);DESTINADOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS SOLIDARIOS DEL SISTEMA DE SALUD FUERZA AÉREA (SISAF) SEGÚN DETALLE ADJUNTO-FAMEFA CUENTA 2 - PERIODO 01 AL 11.SEPT.2025CONTRATO RELATIVO A LOS ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON DISTRIBUCIÓN (SIN COSTO);DESTINADOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FONDOS SOLIDARIOS DEL SISTEMA DE SALUD FUERZA AÉREA (SISAF) SEGÚN DETALLE ADJUNTO-FAMEFA CUENTA 2 - PERIODO 01 AL 11.SEPT.20 $ 507.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.846 $ 507.846
Total Neto $ 507.846
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.491
TOTAL OC $ 604.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.