Orden de Compra. Nº2980-378-SE24 "S.A. 4-2024 / FONDOS SENDA / ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONTAJE DE OBRAS TEATRALES SEGÚN PROGRAMA SENDA PARA CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS MATRICES DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal-CEAFOSS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-378-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra S.A. 4-2024 / FONDOS SENDA / ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONTAJE DE OBRAS TEATRALES SEGÚN PROGRAMA SENDA PARA CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS MATRICES DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2980-28-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal CEAFOSS
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0030180020010002140501000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación Avda. José Miguel Carrera # 11.087, Portico de Enaer, CEAFOSS
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Miguel Carrera # 11.087, Portico de Enaer, CEAFOSS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teatro No Más
Razón Social JORGE ANDRES RIVERO BRAVO
R.U.T. 12.646.459-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Teatro No Más
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151701
Actores2UnidadDOS (02) OBRAS TEATRALES Y 01 PLENARIOEl valor es Final. Factura Exenta de IVA. Oferta seria y responsable. Actores profesionales y Director de Teatro de reconocible trayectoria nacional. Staff del equipo idóneo en sus áreas. Curriculums comprobables. Gran calidad en entrega de servicio. Ofer $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 2.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.