Orden de Compra. Nº2980-463-CM20 "PRESUPUESTO MANTTO. INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal-CEAFOSS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-463-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO MANTTO. INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal CEAFOSS
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes N° 8631 Hospital FACH, Edificio Magneto piso -1, Farmacia Abastecimiento, CEAFOSS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001018002000000022510012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación Avda. José Miguel Carrera # 11.087
Comuna El Bosque
Impuesto 130024,98
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Miguel Carrera # 11.087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ILUMINA LIMITADA
Razón Social ILUMINA LIMITADA
R.U.T. 77.883.900-8
Sucursal ILUMINA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
FOCO LED MASTERLED DCB30225BX 30 W UNIDAD58 (1634353) FOCO LED MASTERLED DCB30225BX 30 W UNIDAD(1634353) FOCO LED MASTERLED DCB30225BX 30 W UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; AV. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 11087, PÓRTICO ENAER $ 11.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.342 $ 684.342
Total Neto $ 684.342
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.025
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 814.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.