|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2980-573-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2980-182-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2980-182-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
División de Sanidad |
|
Razón Social |
División de Sanidad
|
|
R.U.T. |
61.103.005-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1170 (Piso 10) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
División de Sanidad
|
|
R.U.T. |
61.103.005-3 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
36796,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avda. José Miguel Carrera 11087 Pórtico ENAER |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
CONAC |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL DEL CANCER
|
|
R.U.T. |
70.095.900-7 |
|
Sucursal |
CONAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51102310
| Lamivudina | 1 | Caja | STOCRIN 600 MG. | STOCRIN 600 MG. |
$ 193.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 193.664
|
$ 193.664
|
|
|
Total Neto
|
$ 193.664
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.796
|
|
$ 230.460
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.