Orden de Compra. Nº2980-76-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2980-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal-CEAFOSS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2980-76-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2980-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Personal CEAFOSS
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003018032001000066703192152904000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal-CEAFOSS
R.U.T. 61.103.005-3
Dirección de Facturación Avda. José Miguel Carrera # 11.087, Portico de Enaer, CEAFOSS
Comuna El Bosque
Impuesto 1104850
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Miguel Carrera # 11.087, Portico de Enaer, CEAFOSS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAG LTDA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MAG LIMITADA
R.U.T. 76.285.975-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAG LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS SERVICIOS DE REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA CONTRALORÍA MEDICA DEPENDIENTE DEL CEAFOSS EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILEADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS SERVICIOS DE REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA CONTRALORÍA MEDICA DEPENDIENTE DEL CEAFOSS EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE DE ACUERDO A COTIZACION Nº 2026-017 DE FECHA 29.ENE.2026 $ 5.815.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.815.000 $ 5.815.000
Total Neto $ 5.815.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.104.850
TOTAL OC $ 6.919.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.