|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2981-12725-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JENPU - OFRENDAS FLORAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2981-94-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
Razón Social |
Policía de Investigaciones de Chile
|
|
R.U.T. |
60.506.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GENERAL MACKENNA 1370, Secc. Almace |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Policía de Investigaciones de Chile
|
|
R.U.T. |
60.506.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
GENERAL MACKENNA 1370 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
37042,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL MACKENNA 1370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ROSA MARIA SOTO VALENZUELA
|
|
R.U.T. |
2.937.074-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Pergola | 2 | Unidad | SE SOLICITA ARREGLOS FLORALES; UNIDAD: JENAPU, PARA SER ENTREGADOS EN CEREMONIA DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE 2008, EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES. | SE SOLICITA ARREGLOS FLORALES; UNIDAD: JENAPU, PARA SER ENTREGADOS EN CEREMONIA DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE 2008, EN ACTIVIDADES PROTOCOLARES. |
$ 97.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 194.960
|
$ 194.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 194.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.042
|
|
$ 232.002
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.