Orden de Compra. Nº2981-2487-SE13 "TALLERES/CONSOLIDADO AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2981-2487-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2013
Nombre de la Orden de Compra TALLERES/CONSOLIDADO AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2981-150-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370
Comuna Santiago Centro
Impuesto 138731,16
Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vida & Trabajo E.I.R.L.
Razón Social CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST V
R.U.T. 76.378.550-5
Sucursal Vida & Trabajo E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141511
Película de ventana2RolloPapel empavonado (films) para vidrios.Papel empavonado (films) para vidrios. $ 149.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
11121610
Maderas duras1UnidadCoigue de 2 x 10" cepillado.Coigue de 2 x 10" cepillado. $ 62.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.924 $ 62.924
31162309
Estantes de montaje6UnidadBisagra de 4".Bisagra de 4". $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
31191507
Cintas abrasivas10UnidadLija de banda N° 80.Lija de banda N° 80. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31191507
Cintas abrasivas10UnidadLija de banda N° 120.Lija de banda N° 120. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
11121610
Maderas duras10UnidadPilastra de coigue 3".Pilastra de coigue 3". $ 9.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.320 $ 94.320
11121610
Maderas duras3UnidadCoigue de 1 x 10" x 2,60 mt. cepillado.Coigue de 1 x 10" x 2,60 mt. cepillado. $ 27.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.850 $ 83.850
31162702
Ruedas6UnidadRueda bola de caucho 50 m.m.Rueda bola de caucho 50 m.m. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
11121610
Maderas duras3UnidadCoigue de 1 x 10" x 3,70 mt. cepilladoCoigue de 1 x 10" x 3,70 mt. cepillado $ 32.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
31181509
Equipos de cubrejuntas1UnidadCubrejunta de 1,50 mt. bronceadoCubrejunta de 1,50 mt. bronceado $ 13.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.570 $ 13.570
Total Neto $ 730.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.731
TOTAL OC $ 868.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.