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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2981-3071-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CUARTEL PIEDRA ROJA-MANTENIMIENTO AREAS VERDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL MACKENNA 1370 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL MACKENNA 1370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO JESUS TAPIA CISTERNA |
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Razón Social |
RODRIGO JESUS TAPIA CISTERNA
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R.U.T. |
15.440.243-8 |
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Sucursal |
RODRIGO JESUS TAPIA CISTERNA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111706
| Servicios de cuidado de céspedes | 1 | Unidad no definida | MANTENCION MENSUAL CUARTEL PIEDRA ROJA, CONFORME COTIZACION N° 0298-2013, DE FECHA 01.AGO.013, EMPRESA OMEGA SERVICIOS GENERALES. | MANTENCION MENSUAL CUARTEL PIEDRA ROJA, CONFORME COTIZACION N° 0298-2013, DE FECHA 01.AGO.013, EMPRESA OMEGA SERVICIOS GENERALES. |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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70111706
| Servicios de cuidado de céspedes | 1 | Unidad no definida | MANTENCION MENSUAL CUARTEL PIEDRA ROJA, CONFORME COTIZACION N° 0316-2013, DE FECHA 01.SEP.013, EMPRESA OMEGA SERVICIOS GENERALES. | MANTENCION MENSUAL CUARTEL PIEDRA ROJA, CONFORME COTIZACION N° 0316-2013, DE FECHA 01.SEP.013, EMPRESA OMEGA SERVICIOS GENERALES. |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.