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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2981-588-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INFRA - PISO LAMINADO DEPTO EXPLOTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2939-28-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Policía de Investigaciones de Chile
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL MACKENNA 1370 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
57478,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL MACKENNA 1370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DE LA INSTALACION | LA INSTALACION DEBERA SER COORDINADA CON EL SR. CRISTIAN HERRERA, FONO: 6718010.
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Proveedor |
maria oriele alfaro osorio |
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Razón Social |
ALFARO OSORIO,MARIA ORIELLE Y OTRO
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R.U.T. |
53.307.516-9 |
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Sucursal |
maria oriele alfaro osorio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161710
| Suelos laminados | 1 | Unidad | INSTALACION DE 20 MTS.2 DE PISO LAMINADO EN DEPENDENCIAS DE LA OFCICINA DE EXPLOTACION DE SISTEMA.
SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 03.04.2009.
SEGUN LICITACION Nº 2939-28-LE08. | INSTALACION DE 20 MTS.2 DE PISO LAMINADO EN DEPENDENCIAS DE LA OFCICINA DE EXPLOTACION DE SISTEMA.
SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 03.04.2009.
SEGUN LICITACION Nº 2939-28-LE08. |
$ 302.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.521
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$ 302.521
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Total Neto
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$ 302.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.479
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$ 360.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.