Orden de Compra. Nº2981-764-SE09 "INFRA - PISO LAMINADO DEPTO EXPLOTACION "
Recuerde que el responsable del pago es Policía de Investigaciones de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2981-764-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2009
Nombre de la Orden de Compra INFRA - PISO LAMINADO DEPTO EXPLOTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2939-28-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Razón Social Policía de Investigaciones de Chile
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Policía de Investigaciones de Chile
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370
Comuna Santiago Centro
Impuesto 71848,69
Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria oriele alfaro osorio
Razón Social ALFARO OSORIO,MARIA ORIELLE Y OTRO
R.U.T. 53.307.516-9
Sucursal maria oriele alfaro osorio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados1UnidadINSTALACION DE 25 MTS.2 DE PISO LAMINADO EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE ASESORES DE LA JENAINTEL. SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 21.04.2009. SEGUN LICITACION Nº 2939-28-LE08.INSTALACION DE 25 MTS.2 DE PISO LAMINADO EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE ASESORES DE LA JENAINTEL. SEGUN PRESUPUESTO DE FECHA 21.04.2009. SEGUN LICITACION Nº 2939-28-LE08. $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151
Total Neto $ 378.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.849
TOTAL OC $ 450.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.