Orden de Compra. Nº2981-78-SE25 "TIMBRES COT- 0065"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2981-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra TIMBRES COT- 0065
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2981-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 189 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1370
Comuna Santiago
Impuesto 30609
Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor german salvador gorostiaga arriagada
Razón Social GERMÁN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA
R.U.T. 9.681.550-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal german salvador gorostiaga arriagada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos4UnidadSUMINISTRO DE TIMBRES, SEGÚN COTIZACIÓN N°0065 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2981-7-LE23 SELLO AUTOMATICO 912 $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
44121604
Timbres y sellos7UnidadSUMINISTRO DE TIMBRES, SEGÚN COTIZACIÓN N°0065 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2981-7-LE23 SELLO S 542 LOGO $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500
Total Neto $ 161.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.609
TOTAL OC $ 191.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.