|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2981-964-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DEINFRA - REPARACIÓN DE BAÑOS DEL DEPARTAMENTO V |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2981-72-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.506.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
GENERAL MACKENNA 1370 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1433074,62 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL MACKENNA 1370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
maria oriele alfaro osorio |
|
Razón Social |
ALFARO OSORIO,MARIA ORIELLE Y OTRO
|
|
R.U.T. |
53.307.516-9 |
|
Sucursal |
maria oriele alfaro osorio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | DEINFRA - REPARACIÓN DE BAÑOS DEPARTAMENTO V, UBICADAS EN EL SUBTERRANEO DEL CUARTEL GENERAL, CALLE GENERAL MACKENNA Nº 1314. LICITACION Nº 2981-72-LE11. | |
$ 7.542.498,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.542.498
|
$ 7.542.498
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.542.498
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.433.075
|
|
$ 8.975.573
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.