Orden de Compra. Nº2982-334-SE12 "PASAJE AEREO NACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2982-334-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO NACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2981-33-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCIPOL
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. LOS PAJARITOS 5783
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación AVDA. GLADYS MARIN MILLIE N° 5783
Comuna Estación Central
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GLADYS MARIN MILLIE N° 5783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Cocha 1
Razón Social TURISMO COCHA S A
R.U.T. 81.821.100-7
Sucursal Turismo Cocha 1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadSTGO/ARICA ARICA/STGO  $ 203.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.109 $ 203.109
Total Neto $ 203.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 203.109

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.