Orden de Compra. Nº2983-348-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2983-22-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Policía de Investigaciones de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2983-348-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2983-22-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2983-22-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS
Razón Social Policía de Investigaciones de Chile
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 977
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Policía de Investigaciones de Chile
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2717
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES
Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL
R.U.T. 12.542.479-1
Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios100UnidadCARPETAS COLGANTES  $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
60121535
Goma de borrar50UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 14.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.717
TOTAL OC $ 17.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.