Orden de Compra. Nº2983-9-AG26 "Compra ágil TRANSPORTE A AVAMAY EN BUS COMERCIAL: 2983-5-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2983-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil TRANSPORTE A AVAMAY EN BUS COMERCIAL: 2983-5-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGISTICA PUNTA ARENAS
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 977
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 977
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J. BARRIA E.I.R.L.
Razón Social TRANSPORTES JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ E I R L
R.U.T. 52.003.196-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J. BARRIA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte58UnidadTRANSPORTE EN BUS COMERCIAL DESDE PTA.ARENAS A MONTE AYMOND Y DESDE MONTE AYMOND A PTA.ARENAS. SE COORDINARA CON CORREO ELECTRONICO Y LOS PRIMEROS DIAS DEL SIGUIENTE MES SE CONFECCIONARA UNA ORDEN DE TRABAJO EN LA CUAL SE DETALLARA CADA UNO DE LOS PASAJES ADQUIRIDOS DURANTE EL MES; Y DE ACUERDO A ELLO DEBERAN FACTURAR. ES NECESARIO QUE EL PROVEEDOR COMPLETE EL DOCUMENTO ANEXO PARA SER EVALUADO.  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.000 $ 986.000
Total Neto $ 986.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 986.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.