Orden de Compra. Nº2986-101-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-22-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-101-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-22-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-22-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 59504,96
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS DOBLE AAPILA DURACELL ALCALINA AA GUP-009 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPILAS TRIPLE AAAPILA AAA BLISTER 1 UND DURACELL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
26111711
Baterías de litio10UnidadBATERIAS SIMILAR DURACELL 9 VOLTBATERIAS DURACELL 9 VOLT $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.940 $ 19.940
44103103
Tóner4UnidadTONER TN 720 BROTHERTN720 TONER BROTHER NEGRO DCP 8110/8155/8910 $ 26.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.820 $ 106.820
44103103
Tóner2UnidadTONER HP DESKJET F 2280 TINTA COLORC9352A CARTRIDGE HP 22 COLOR PSC1410/3910/392 $ 10.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.740 $ 20.740
44103103
Tóner2UnidadTONER Nº 650 BROTHERTN650 TONER BROTHER 5340D 5355DN 8085 8480DN $ 45.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.684 $ 90.684
Total Neto $ 313.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.505
TOTAL OC $ 372.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.