Orden de Compra. Nº2986-105-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-109-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-105-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-109-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-109-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 49001
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS DESPACHO PRODUCTO
ORDEN DE COMPRA SEGÚN LICITACIÓN 2986-109-LE10,
ENVIAR PRODUCTOS CON SU FACTURA RESPECTIVA A CALLE ARTURO PRAT Nº 162, 
IMPORTANTE QUE SEA EN HORARIO DE TRABAJO (8:00 AM A 17:00 PM),PARA QUE NO SE PIERDA LA FACTURA,
A UNIDAD DE FARMACIA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO, 
BULTOS A NOMBRE DE CESFAM LOS LAGOS, 
TELÉFONO DE CONTACTO 83490801
(ALEJANDRA SANHUEZA, ENCARGADA DE FARMACIA)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311902
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión100BolsaBOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA 100 ML ESTERILBOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA 100 ML ESTERIL, UNIDAD $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
42142711
Sets de sonda uretral30UnidadSONDA FOLEY Nº 16SONDA FOLEY Nº 16, PRESENTACIÓN X UNIDAD $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
42142711
Sets de sonda uretral30UnidadSONDA FOLEY Nº 14SONDA FOLEY Nº 14, PRESENTACION X UNIDAD $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
42311511
Vendas de gasa20RolloGASA HIDROFILA ROLLO 90CM X1KGGASA HIDROFILA ROLLO 90CM X1KG, PRESENTACION X ROLLO $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
Total Neto $ 257.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.001
TOTAL OC $ 306.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.