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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2986-107-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-28-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2986-28-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin Nº 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat Nº 162 |
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Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
43700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Nº 162 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INDUSTRIAL CODICO LI |
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Razón Social |
SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INDUSTRIAL CODICO LI
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R.U.T. |
79.877.140-k |
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Sucursal |
SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INDUSTRIAL CODICO LI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | CORTINAS C/INSTALACION | Suministro e instalacion de cortinas Roller de Hunter Douglas en tela Morocco 100% lavable y Black out plazo instalacion 10 días hábiles
Cortina Roller con soportes de acero esmaltado, de superior calidad y resistencia., cada ventana en un paño, garanti |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 230.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.700
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$ 273.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.