Orden de Compra. Nº2986-116-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-116-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 5562,25
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadCUCHARITAS DESECHABLES (PARA CAFE)CUCHARA PLASTICA DESECHABLE VANNI $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
93131608
Servicios de suministro de alimentos4UnidadNECTAR DE 1.1/2 LITROJUGO LIGHT 1.5 LTS WATTS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
93131608
Servicios de suministro de alimentos2UnidadBOLSA PAN DE MOLDEBOLSA/PAQUETE PAN DE MOLDE IDEAL $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.764 $ 3.764
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadLAMINAS DE QUESOLAMINA DE QUESO COLUN $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadLAMINAS DE JAMONLAMINA DE JAMON PAVO SOPRAVAL $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadKG AZUCARKG AZUCAR IANSA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
93131608
Servicios de suministro de alimentos3UnidadTARRO DE CAFE 50 GRSTARRO CAFE TRADICION 50 GRS NESCAFE $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
93131608
Servicios de suministro de alimentos2UnidadGALLETA OBLEAGALLETA MCKAY OBLEA $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCAJA DE TE X 100 BOLSASCAJA DE TE X 100 BOLSAS $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689 $ 1.689
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadVASO TERMICO DESECHABLEVASO TERMICO 300 CC DESECHABLE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
93131608
Servicios de suministro de alimentos3UnidadPAQUETE GALLETAS TRITONPAQUETE GALLETA TRITON MCKAY $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
Total Neto $ 29.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.562
TOTAL OC $ 34.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.