Orden de Compra. Nº
2986-116-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-116-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
5562,25
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Alberto
Razón Social
COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T.
76.821.275-9
Sucursal
Juan Alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad
CUCHARITAS DESECHABLES (PARA CAFE)
CUCHARA PLASTICA DESECHABLE VANNI
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad
NECTAR DE 1.1/2 LITRO
JUGO LIGHT 1.5 LTS WATTS
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad
BOLSA PAN DE MOLDE
BOLSA/PAQUETE PAN DE MOLDE IDEAL
$ 1.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.764
$ 3.764
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad
LAMINAS DE QUESO
LAMINA DE QUESO COLUN
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad
LAMINAS DE JAMON
LAMINA DE JAMON PAVO SOPRAVAL
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
KG AZUCAR
KG AZUCAR IANSA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad
TARRO DE CAFE 50 GRS
TARRO CAFE TRADICION 50 GRS NESCAFE
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.380
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad
GALLETA OBLEA
GALLETA MCKAY OBLEA
$ 806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.612
$ 1.612
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
CAJA DE TE X 100 BOLSAS
CAJA DE TE X 100 BOLSAS
$ 1.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.689
$ 1.689
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad
VASO TERMICO DESECHABLE
VASO TERMICO 300 CC DESECHABLE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad
PAQUETE GALLETAS TRITON
PAQUETE GALLETA TRITON MCKAY
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.410
$ 1.410
Total Neto
$ 29.275
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.562
TOTAL OC
$ 34.837
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.