Orden de Compra. Nº2986-143-SE09 "MATERIALES P. PLAN DE MATENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-143-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P. PLAN DE MATENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-11205-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 28320,64
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaBARNIZ NATURAL BARNIZ NATURAL $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO TRICOLOR BLANCO OLEO TRICOLOR BLANCO $ 9.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.857 $ 28.857
30111601
Cemento2BolsaCEMENTO BIO-BIOCEMENTO BIO-BIO $ 3.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
11162111
Malla1UnidadMALLA CERCO 1.20MALLA CERCO 1.20 $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193 $ 33.193
11121610
Maderas duras10UnidadPOLINES POLINES $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS Nº 4BROCHAS Nº 4 $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.198 $ 4.198
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadPINTURA TECHO COLO VERDE PETROLEO PINTURA TECHO COLO VERDE PETROLEO $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
20121502
Controles del cierre de emergencia1UnidadEQUIPO DE EMERGENCIA EQUIPO DE EMERGENCIA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 149.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.321
TOTAL OC $ 177.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.