Orden de Compra. Nº
2986-154-SE23
"
2986-4-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-154-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
2986-4-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204 del sistema hernn wolf.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT ° 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
83825,91
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT ° 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Pablo
Razón Social
SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T.
78.753.520-8
Sucursal
Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40161521
Base de Filtro
1
Unidad no definida
FILTRO RC-201/202/203
FILTRO RC-201/202/203
$ 879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 879
$ 879
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Unidad no definida
GUANTE CABRITILLA S/F CROMO
GUANTE CABRITILLA S/F CROMO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre
10
Unidad
BUZO FUMIGACION MICROTECH BLANCO
BUZO FUMIGACION MICROTECH BLANCO
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.900
$ 21.900
86131502
Pintura
3
Unidad
SIKA BOOM TARRO 750 ML
SIKA BOOM TARRO 750 ML
$ 11.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.870
$ 33.870
11121610
Maderas duras
70
Unidad
DVA PLANCHA RI-2 2.40 (MADERA Y COLOR)
DVA PLANCHA RI-2 2.40 (MADERA Y COLOR)
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.300
$ 293.300
46181703
Máscara de soldador
2
Unidad
MASCARA RESPÍRAR C/1 FILTRO PRETUL
MASCARA RESPÍRAR C/1 FILTRO PRETUL
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
12141908
Carbono C
4
Unidad
CARBONILEO GALON BLACKFOIL
CARBONILEO GALON BLACKFOIL
$ 9.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.960
$ 37.960
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA HELA 4
BROCHA HELA 4
$ 5.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.560
$ 21.560
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
ESCOBILLON PISO
ESCOBILLON PISO
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
Total Neto
$ 441.189
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.826
TOTAL OC
$ 525.015
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.