Orden de Compra. Nº2986-154-SE23 "2986-4-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-154-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2023
Nombre de la Orden de Compra 2986-4-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204 del sistema hernn wolf.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación ARTURO PRAT ° 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 83825,91
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT ° 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Pablo
Razón Social SOC FERRETERA SAN PABLO LTDA
R.U.T. 78.753.520-8
Sucursal Ferreteria San Pablo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161521
Base de Filtro1Unidad no definidaFILTRO RC-201/202/203FILTRO RC-201/202/203 $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879 $ 879
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6Unidad no definidaGUANTE CABRITILLA S/F CROMOGUANTE CABRITILLA S/F CROMO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre10UnidadBUZO FUMIGACION MICROTECH BLANCOBUZO FUMIGACION MICROTECH BLANCO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
86131502
Pintura3UnidadSIKA BOOM TARRO 750 MLSIKA BOOM TARRO 750 ML $ 11.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.870 $ 33.870
11121610
Maderas duras70UnidadDVA PLANCHA RI-2 2.40 (MADERA Y COLOR)DVA PLANCHA RI-2 2.40 (MADERA Y COLOR) $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.300 $ 293.300
46181703
Máscara de soldador2UnidadMASCARA RESPÍRAR C/1 FILTRO PRETULMASCARA RESPÍRAR C/1 FILTRO PRETUL $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
12141908
Carbono C4UnidadCARBONILEO GALON BLACKFOILCARBONILEO GALON BLACKFOIL $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.960 $ 37.960
31211904
Brochas4UnidadBROCHA HELA 4BROCHA HELA 4 $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.560 $ 21.560
47131618
Mopas húmedas2UnidadESCOBILLON PISOESCOBILLON PISO $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
Total Neto $ 441.189
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.826
TOTAL OC $ 525.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.