Orden de Compra. Nº
2986-208-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-44-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-208-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-44-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
SAN MARTIN N° 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
5925,15
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maco
Razón Social
JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T.
4.321.556-6
Sucursal
maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
25
Unidad
YOGURT DESCREMADOS.
YOGURTH DESCREMADO CON SABOR SOPROLE 165 GRS.
$ 276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad
CEREAL EN CUADRITOS CAJAS.
CAJA CEREAL EN CUADRITOAS QUIACKER 370 GRS.
$ 2.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.472
$ 4.472
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad
CEREAL NATURA O AVENA.
AVENA QUACKER 900 GRS.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad
SERVILLETAS PAQUETES.
PAQUETE SERVILLETA X 50 UDS ELITE.
$ 237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 711
$ 711
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad
BANDEJAS DE CARTON.
BANDEJAS DESECHABLES REDONDAS Nº 8 VANNI.
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.612
$ 1.612
93131608
Servicios de suministro de alimentos
48
Unidad
CEREAL BAR.
BARRA DE CEREAL COSTA 20 GRS.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1,5
kilogramo
PLATANO 1,5 KG.
PLATANO 1,5 KG.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.185
$ 1.185
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1,5
kilogramo
MANZANA VERDE 1,5 KG.
MANZANA VERDE.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.485
$ 1.485
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Pack
JUGOS EN CAJITA LIGHT.
PACK DE 6 JUGOS INDIVIDUALES SOPROLE 200 CC.
$ 1.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.120
$ 6.120
Total Neto
$ 31.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.925
TOTAL OC
$ 37.110
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.