Orden de Compra. Nº2986-255-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-255-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 2654,68
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaLECHUGA LECHUGA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50121539
Pescado fresco2Unidad no definidaATÚN LOMITOS NATURAL LIGHT ROBINSON CRUSOE 170 GRS ATÚN LOMITOS NATURAL LIGHT ROBINSON CRUSOE 170 GRS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
50202303
Jugos y néctar concentrados2Unidad no definidaNECTAR ANDINA 1.5 LTS DAM LIGHT NECTAR ANDINA 1.5 LTS DAM LIGHT $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
50181906
Pan en conserva2Unidad no definidaPAN IDEAL INTEGRAL ARTESANAL 700 GRS PAN IDEAL INTEGRAL ARTESANAL 700 GRS $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.764 $ 3.764
50192303
Postres, helados o yogurt congelado1Unidad no definidaYOGURT COLUN FRAMBUESA 1 KL YOGURT COLUN FRAMBUESA 1 KL $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
50221102
Harina de trigo1Unidad no definidaQUAKER GRANOLA 380GRS. AVENA MIEL,ALMENDRASQUAKER GRANOLA 380GRS. AVENA MIEL,ALMENDRAS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
52151503
Cubertería desechable doméstica10Unidad no definidaCUCHARAS CHICAS CUCHARAS CHICAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10Unidad no definidaVASOS TÉRMICOS 300 CC VASOS TÉRMICOS 300 CC $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10Unidad no definidaVASO DE PLÁSTICO TRASPARENTE 300 CC DESECHABLE VASO DE PLÁSTICO TRASPARENTE 300 CC DESECHABLE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
52121602
Servilletas1Unidad no definidaSERVILLETAS CÓCTEL SERVILLETAS CÓCTEL $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
Total Neto $ 13.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.655
TOTAL OC $ 16.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.