Orden de Compra. Nº
2986-255-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-255-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
2654,68
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Alberto
Razón Social
COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T.
76.821.275-9
Sucursal
Juan Alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
1
Unidad no definida
LECHUGA
LECHUGA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
50121539
Pescado fresco
2
Unidad no definida
ATÚN LOMITOS NATURAL LIGHT ROBINSON CRUSOE 170 GRS
ATÚN LOMITOS NATURAL LIGHT ROBINSON CRUSOE 170 GRS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad no definida
NECTAR ANDINA 1.5 LTS DAM LIGHT
NECTAR ANDINA 1.5 LTS DAM LIGHT
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
50181906
Pan en conserva
2
Unidad no definida
PAN IDEAL INTEGRAL ARTESANAL 700 GRS
PAN IDEAL INTEGRAL ARTESANAL 700 GRS
$ 1.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.764
$ 3.764
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
1
Unidad no definida
YOGURT COLUN FRAMBUESA 1 KL
YOGURT COLUN FRAMBUESA 1 KL
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
50221102
Harina de trigo
1
Unidad no definida
QUAKER GRANOLA 380GRS. AVENA MIEL,ALMENDRAS
QUAKER GRANOLA 380GRS. AVENA MIEL,ALMENDRAS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
52151503
Cubertería desechable doméstica
10
Unidad no definida
CUCHARAS CHICAS
CUCHARAS CHICAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
10
Unidad no definida
VASOS TÉRMICOS 300 CC
VASOS TÉRMICOS 300 CC
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
10
Unidad no definida
VASO DE PLÁSTICO TRASPARENTE 300 CC DESECHABLE
VASO DE PLÁSTICO TRASPARENTE 300 CC DESECHABLE
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
52121602
Servilletas
1
Unidad no definida
SERVILLETAS CÓCTEL
SERVILLETAS CÓCTEL
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460
$ 460
Total Neto
$ 13.972
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.655
TOTAL OC
$ 16.627
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.