Orden de Compra. Nº2986-270-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-45-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-270-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-45-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-45-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 221232,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
R.U.T. 6.092.496-1
Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152009
Visores de radiografías odontológicas o accesorios2CajaRadiografía bitewing x 150 unid pediátrica,CAJA   $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
42312201
Sutura20UnidadSutura nylon azul monofilamento 5/0, 3/8 circulo cortante de 20 mm.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
42151501
Accesorios o lámparas de curación de la odontología cosmética6UnidadAmpolleta General Electric 12 V 50 W GY635   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400
42151636
Quitasarros dentales o accesorios12UnidadPunta ultrasonido para equipo dabi atlante profi ii us g1   $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.800 $ 718.800
24111503
Bolsas de plástico66PaqueteBolsas de Nylon transparentes 20 x 25 cm x 100 unid, PAQUETE  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200
12191601
Solventes de alcohol2FrascoAlcohol para quemar 1 Litro,FRASCO Alcohol para quemar 1 Litro,FRASCO Cantidad: 2 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
Total Neto $ 1.164.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.232
TOTAL OC $ 1.385.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.