Orden de Compra. Nº2986-274-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-274-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-104-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 13189,8
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS PARA DIRECCIÓN DE ENTREGA DE FACTURA Y BULTO
- ENVIAR FACTURA ORIGINAL A CASILLA Nº 76 VIA 
CORREOS DE CHILE, ESTO PARA CANALIZAR EL ENVÍO 
DE FACTURAS Y EVITAR PÉRDIDAS Y POR ENDE, 
RETRASO EN LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES.
- IMPORTANTE INCLUIR DENTRO DEL (LOS) BULTO(S), 
UNA FOTOCOPIA DE LA FACTURA O UNA GUÍA DE DESPACHO, 
PARA COTEJAR LO QUE VIENE EN LA FACTURA CON LO QUE 
LLEGÓ FÍSICAMENTE.
- ENVIAR LOS BULTOS A NOMBRE DE UNIDAD DE FARMACIA DE CESFAM LOS LAGOS, CALLE ARTURO PRAT Nº162, Y QUE EL MEDIO DE TRANSPORTE ENVÍE LOS BULTOS EN HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00-13:00 HRS A 14:00-17:00 HRS, PARA QUE NO SE PIERDAN LOS BULTOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
R.U.T. 6.092.496-1
Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM )
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes78UnidadCEPILLO DE PROFILAXIS EXTRADURO FIBRA NATURALCEPILLO DE PROFILAXIS EXTRADURO FIBRA NATURAL Cantidad: 1 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.420 $ 69.420
Total Neto $ 69.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.190
TOTAL OC $ 82.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.