Orden de Compra. Nº2986-344-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-50-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-344-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-50-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-50-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 45682,707
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad no definidaROLLO HUINCHA ENGOMADA 2"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaPLIEGO LIJA MADERA 80  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 756
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaPLIEGO LIJA MADERA 100  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 756
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS 3"  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLOS PINTAR MEDIDA 7"  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.597
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDILUYENTE TARRO  $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad no definidaBARNIZ COLOR CEDRO   $ 3.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
86131502
Pintura4Unidad no definidaGALON PINTURA BLANCA   $ 14.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.488 $ 58.487
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaGALON PINTURA K085B COLOR MOSTAZA  $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.851
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaGALON PINTURA J143B COLOR LILA  $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.851
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidaGALON PINTURA H 145B COLOR LILA CLARO  $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.802
Total Neto $ 240.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.683
TOTAL OC $ 286.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.