Orden de Compra. Nº2986-368-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-11-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-368-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-11-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-11-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 55822
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mecánica automotriz,calderas, aire acond. y otros
Razón Social VICTOR MANUEL VILLABLANCA GATICA
R.U.T. 11.702.723-6
Sucursal mecánica automotriz,calderas, aire acond. y otros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaREVISIÓN Y/O MANTENCION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDISION DE PRESIÓN REVISIÓN Y/O MANTENCION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDISION DE PRESIÓN $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos120Unidad no definidaKM IDA A LAS POSTAS RURALES EL SALTO, LAS HUELLAS, PELLINADA, FOLILCO, ANTILHUE Y MALIHUE KM IDA A LAS POSTAS RURALES EL SALTO, LAS HUELLAS, PELLINADA, FOLILCO, ANTILHUE Y MALIHUE $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaVERIFICACIÓN CLAROS EN SISTEMA DE ENCENDIDO VERIFICACIÓN CLAROS EN SISTEMA DE ENCENDIDO $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 293.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.822
TOTAL OC $ 349.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.