Orden de Compra. Nº2986-416-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-59-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-416-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-59-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-59-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 20536,055
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado2Unidad no definidaPISO RIG (PERFORADO) AZUL/GRIS/ROJO/VERDEPISO RIG (PERFORADO) AZUL/GRIS/ROJO/VERDE INGENAR $ 8.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.984 $ 17.983
86131502
Pintura1GalónCERESTAIN PALO ROSA GL C/UCERESTAIN PALO ROSA CERESITA GL C/U $ 17.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.428 $ 17.428
31211904
Brochas2UnidadBROCHA PLANA 4" C/UBROCHA PLANA HEÑLA 4" C/U $ 3.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.782 $ 7.782
30161904
Cornisas4UnidadCORNISA 19X19X3000 C/UCORNISA ARAUCO 19X19X3000 C/U $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.868 $ 3.866
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY ESMALTE NEGRO FRASCOSPRAY ESMALTE NEGRO TRICOLOR FRASCO $ 2.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.494 $ 5.494
30103605
Tablas de madera3UnidadGUARDAPOLVO 14X70X3000 C/UGUARDAPOLVO FINGER MASISA 14X70X3000 C/U $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.546
30161703
Linóleo5Metro LinealLINOLEO ALTO TRAFICO 2MT MT LINLINOLEO ALTO TRAFICO 2MT MT LIN $ 9.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.985 $ 47.983
31162309
Estantes de montaje4ParBISAGRA LIOI # 38 1.1/2 PARBISAGRA LIOI # 38 1.1/2 PAR $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.004 $ 2.003
Total Neto $ 108.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.536
TOTAL OC $ 128.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.