Orden de Compra. Nº2986-430-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-68-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-430-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-68-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-68-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 18133,3815
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171525
Aditivos soldantes1UnidadPASTA SOLDAR INDEPP 100 GRS CAJAPASTA SOLDAR INDEPP 100 GRS CAJA $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736 $ 736
15111505
Butano2UnidadGAS BUTANO 190 GRS CARTUCGAS BUTANO LEGEND/ELGAZ 190 GRS CARTUC $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.815
40142317
Codo de tubería10UnidadCODO SOLDAR 1/14" C/UCODO SOLDAR 1/14" C/U $ 3.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.782
23171509
Soldadura0,5kilogramoSOLDADURA ALAMBRE ESTAÑO IDEPP 50% KGSOLDADURA ALAMBRE ESTAÑO IDEPP 50% KG $ 16.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402
23131507
Tela para lijar2PliegoLIJA FIERRO NORTON # 180 PLIEGOLIJA FIERRO NORTON # 180 PLIEGO $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 934 $ 934
31231302
Tubería de cobre1TiraCAÑERIA COBRE L CERTIFICADA 1,1/4" TIRA 6CAÑERIA COBRE L CERTIFICADA 1,1/4" TIRA 6 $ 49.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.771 $ 49.771
Total Neto $ 95.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.133
TOTAL OC $ 113.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.