Orden de Compra. Nº2986-445-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-445-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-67-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 33279,26
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joel Araneda Jaime
Razón Social JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T. 4.306.893-8
Sucursal Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101715
Cinta transportadora20Unidad no definidaCINTA ADHESIVA ROLLOS CHICOS  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
24102201
Dispensadores de láminas estirables1Unidad no definidaCAJA X 100 LAMINAS P/PLASTIFICAR T/OFICIO  $ 9.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.702 $ 9.702
26111702
Pilas alcalinas32Unidad no definidaPILAS RECARGABLES AAA  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.880 $ 34.880
26111704
Cargadores de baterías4Unidad no definidaCARGADOR DE PILAS AAA  $ 6.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.780 $ 26.780
44121801
Cinta correctora10Unidad no definidaCORRECTOR EN CINT SDI  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadPISTOLA SILICONA  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadSILICONA EN BARRA  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
11101501
Mica1UnidadCAJAS X 100 MICAS PARA ANILLAR TRANSPARENTE T/CARTA   $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadTACOS BLANCOS SIN ADHESIVO  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadTACO ADHESIVO POST-IT AMARILLOS  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
24102201
Dispensadores de láminas estirables1UnidadCAJAS X 100 LAMINAS P/PLASTIFICAR T/CARTA   $ 13.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.706 $ 13.706
11141604
Papel usado10RolloROLLO PAPEL TERMICO 80 MM  $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060
60123001
Figuras de goma Eva10SobreGOMA EVA SOBRES 10 UDS  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
Total Neto $ 175.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.279
TOTAL OC $ 208.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.