Orden de Compra. Nº
2986-445-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-445-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-67-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
33279,26
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Joel Araneda Jaime
Razón Social
JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T.
4.306.893-8
Sucursal
Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24101715
Cinta transportadora
20
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA ROLLOS CHICOS
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
24102201
Dispensadores de láminas estirables
1
Unidad no definida
CAJA X 100 LAMINAS P/PLASTIFICAR T/OFICIO
$ 9.702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.702
$ 9.702
26111702
Pilas alcalinas
32
Unidad no definida
PILAS RECARGABLES AAA
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.880
$ 34.880
26111704
Cargadores de baterías
4
Unidad no definida
CARGADOR DE PILAS AAA
$ 6.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.780
$ 26.780
44121801
Cinta correctora
10
Unidad no definida
CORRECTOR EN CINT SDI
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.590
$ 20.590
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
PISTOLA SILICONA
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.386
$ 8.386
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
50
Unidad
SILICONA EN BARRA
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
11101501
Mica
1
Unidad
CAJAS X 100 MICAS PARA ANILLAR TRANSPARENTE T/CARTA
$ 7.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
14111530
Notas de papel autoadhesivo
40
Unidad
TACOS BLANCOS SIN ADHESIVO
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.600
$ 19.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
TACO ADHESIVO POST-IT AMARILLOS
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
24102201
Dispensadores de láminas estirables
1
Unidad
CAJAS X 100 LAMINAS P/PLASTIFICAR T/CARTA
$ 13.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.706
$ 13.706
11141604
Papel usado
10
Rollo
ROLLO PAPEL TERMICO 80 MM
$ 1.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.060
$ 11.060
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
GOMA EVA SOBRES 10 UDS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
Total Neto
$ 175.154
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.279
TOTAL OC
$ 208.433
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.