Orden de Compra. Nº2986-49-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-49-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-104-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 17955
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS PARA DIRECCIÓN DE ENTREGA DE FACTURA Y BULTO
- ENVIAR FACTURA ORIGINAL A CASILLA Nº 76 VIA 
CORREOS DE CHILE, ESTO PARA CANALIZAR EL ENVÍO 
DE FACTURAS Y EVITAR PÉRDIDAS Y POR ENDE, 
RETRASO EN LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES.
- IMPORTANTE INCLUIR DENTRO DEL (LOS) BULTO(S), 
UNA FOTOCOPIA DE LA FACTURA O UNA GUÍA DE DESPACHO, 
PARA COTEJAR LO QUE VIENE EN LA FACTURA CON LO QUE 
LLEGÓ FÍSICAMENTE.
- ENVIAR LOS BULTOS A NOMBRE DE UNIDAD DE FARMACIA DE CESFAM LOS LAGOS, 
CALLE ARTURO PRAT Nº162, Y QUE EL MEDIO DE TRANSPORTE 
ENVÍE LOS BULTOS EN HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00-13:00
HRS A 14:00-17:00 HRS, PARA QUE NO SE PIERDAN LOS BULTOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181518
Ropa termorresistente3RolloMANGA DE POLIETILENO DOBLE PARA AUTOCLAVE 30X2002400041300 ROLLO MIXTO 30 CM*200MT STERITEK $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 94.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.955
TOTAL OC $ 112.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.