Orden de Compra. Nº
2986-506-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-84-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-506-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-84-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-84-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
8914,23
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
maco
Razón Social
JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T.
4.321.556-6
Sucursal
maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad no definida
GALLETAS TUAREG
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
50131701
Leche o productos de mantequilla
3
Unidad no definida
LECHE DESCREMADA LTS
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.397
$ 2.397
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Botella
ENDULZANTE LIQUIDO
ENDULZANTE LIQUIDO DAILY STEVIA 270 ML.
$ 3.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.970
$ 3.970
50201711
Té instantáneo
1
Caja
TE CAJA BOLSA
TE CAJA BOLSA LIPTON X 100 UND.
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
52151704
Cucharas domésticas
35
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50181901
Pan fresco
35
Unidad
PAN ALLULLA
PAN HALLULLA UND.
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
48101903
Vasos de servicio
35
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASO PLASTICO 290 CC.
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
35
Unidad
JAMON DE PAVO LAMINA
LAMINA JAMON DE PAVO SUPER
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
50131801
Queso natural
35
Unidad
QUESO LAMINA
LAMINA QUESO COLUN
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
50201706
Café
1
Tarro
CAFE
CAFE NESCAFE TRADICIÓN X 170 GR.
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.350
$ 3.350
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
kilogramo
AZUCAR KG
AZUCAR IANSA X 1 KG.
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Litro
JUGO CAJA LTS
JUGO CAJA SOPROLE X 1 LT.
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
52121602
Servilletas
1
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS ELITE X 50 UND. PQTE.
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320
$ 320
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETAS CROLLITAS
GALLETAS CRIOLLITAS MCKAY PQTE.
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETAS TRITON
GALLETAS TRITON MCKAY PQTE.
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
Total Neto
$ 46.917
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.914
TOTAL OC
$ 55.831
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.