Orden de Compra. Nº2986-561-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-85-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-561-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-85-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-85-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 904400
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD RIDENT SPA
Razón Social SOCIEDAD RIDENT SPA
R.U.T. 77.179.518-8
Sucursal SOCIEDAD RIDENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales34UnidadADQUISICION PROTESIS DENTALES BASE METALICA PARA CESFAM TOMAS ROJAS VERGARA DE LA COMUNA DE LOS LAGOS.Confección de prótesis dentales removibles bases metalicas CRO-CO. los trabajos son entregados y retirados una vez a la semana , se realizaran por cantidades de usuarios lo que nos permite mantener un orden . garantizadas 24 meses. valor mas Iva. se adjun $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760.000 $ 4.760.000
Total Neto $ 4.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 904.400
TOTAL OC $ 5.664.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.