Orden de Compra. Nº
2986-568-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-568-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
2960,2
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Alberto
Razón Social
COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T.
76.821.275-9
Sucursal
Juan Alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Caja
CAJA GRANOLA
QUAKER GRANOLA 380 GRS AVENA MIEL PASAS
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
93131608
Servicios de suministro de alimentos
15
Unidad
VASO TRASPARENTE DESECHABLE
VASO PLASTICO TRANSPARENTE 300 CC DESECHABLE
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375
$ 375
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
AZUCAR KILO
AZUCAR IANSA 1KG
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
YOGURT 1 KILO
YOGURT COLUN FRAMBUESA 1 KL
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
LAMINA DE QUESO
QUESO RANCO LAMINADO COLUN
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
LAMINA DE JAMON
JAMON SANDWICH SOPRAVAL
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
PAN DE MOLDE XL
PAN IDEAL BLANCO ARTESANAL 700 GRS
$ 1.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.882
$ 1.882
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad
NECTAR DE 1.5 LITROS
NECTAR WATTS PET 1.5 LT NARANJA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
CAFE CHICO TARRO
CAFE NESCAFE TRADICION 50 GRS
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.460
$ 1.460
93131608
Servicios de suministro de alimentos
15
Unidad
CUCHARITAS PLASTICAS DESECHABLE
CUCHARA PLASTICA DESECHABLE
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375
$ 375
93131608
Servicios de suministro de alimentos
15
Unidad
VASO TERMICO DESECHABLE
VASO TERMICO 300 CC
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
Total Neto
$ 15.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.960
TOTAL OC
$ 18.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.