Orden de Compra. Nº2986-568-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-568-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 2960,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1CajaCAJA GRANOLAQUAKER GRANOLA 380 GRS AVENA MIEL PASAS $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
93131608
Servicios de suministro de alimentos15UnidadVASO TRASPARENTE DESECHABLEVASO PLASTICO TRANSPARENTE 300 CC DESECHABLE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadAZUCAR KILOAZUCAR IANSA 1KG $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadYOGURT 1 KILOYOGURT COLUN FRAMBUESA 1 KL $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadLAMINA DE QUESOQUESO RANCO LAMINADO COLUN $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadLAMINA DE JAMONJAMON SANDWICH SOPRAVAL $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadPAN DE MOLDE XLPAN IDEAL BLANCO ARTESANAL 700 GRS $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882 $ 1.882
93131608
Servicios de suministro de alimentos2UnidadNECTAR DE 1.5 LITROSNECTAR WATTS PET 1.5 LT NARANJA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCAFE CHICO TARROCAFE NESCAFE TRADICION 50 GRS $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
93131608
Servicios de suministro de alimentos15UnidadCUCHARITAS PLASTICAS DESECHABLECUCHARA PLASTICA DESECHABLE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375
93131608
Servicios de suministro de alimentos15UnidadVASO TERMICO DESECHABLEVASO TERMICO 300 CC $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Total Neto $ 15.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.960
TOTAL OC $ 18.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.