Orden de Compra. Nº2986-671-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-44-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-671-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-44-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 17379,3
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos48UnidadJUGOS EN CAJITAS 200 CC DAMASCONECTAR COLUN 200 CC DAMASCO $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.616 $ 11.616
93131608
Servicios de suministro de alimentos48UnidadJUGOS EN CAJITAS 200 CC PIÑANECTAR COLUN 200 CC PIÑA $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.616 $ 11.616
93131608
Servicios de suministro de alimentos54UnidadJUGOS EN CAJITAS 200 CC NARANJANECTAR COLUN 200 CC NARANJA $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.068 $ 13.068
93131608
Servicios de suministro de alimentos150UnidadBARRA DE CEREALBARRA CEREAL BAR+FRUTOSROJOS+YOG 20G COSTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos33kilogramoMANZANAS KGMANZANAS KG $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.670 $ 32.670
Total Neto $ 91.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.379
TOTAL OC $ 108.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.