Orden de Compra. Nº2986-6738-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-15-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-6738-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-15-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 633 del sistema Hernan Wulf.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 71820
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
AL FACTORIZAR SE DEBE ENVIAR AL ÚNICO CORREO : comprasdesamloslagos@gmail.com Este correo permitirá coordinar y asegurar el pago a quien corresponda. 
En el marco de la entrada en vigencia de la Norma Técnica N° 226, del Ministerio de Salud, es que solicitamos a Ud. que la documentación de despacho de sus productos (guía de despacho o factura), deben indicar Nombre del producto, Identificación del prove 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios100UnidadFresa balon pulido diamante grado extrafino 016Fresa balón pulido diamante alta velocidad 016 GRANO EXTRAFINO BANDA AMARILLA denco plazo de entrega 05 dias habiles minimo despacho $150.000 neto $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios100UnidadFresa llama pulido diamante grano extrafino 012Fresa llama pulido diamante alta velocidad 012 GRANO EXTRAFINO BANDA AMARILLA plazo de entrega 05 dias habiles minimo despacho $150.000 neto $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 378.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.820
TOTAL OC $ 449.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.