Orden de Compra. Nº2986-702-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-76-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-702-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-76-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-76-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 636 del sistema Hernan Wulf.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Calle arturo prat 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 136515
Dirección de Envío de la Factura Calle arturo prat 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION MALIHUE SPA
Razón Social CONSTRUCTORA MALIHUE LIMITADA
R.U.T. 76.589.393-3
Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION MALIHUE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal22Unidad no definida Ml Canalización EMT $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
80111613
Mano de obra temporal2Unidad no definida M2 Demolición Radier $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
80111613
Mano de obra temporal4Unidad no definida Instalación enchufe $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
80111613
Mano de obra temporal6Unidad no definida Reparación equipo Split $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
80111613
Mano de obra temporal3Unidad no definida Ml Reposición PPR $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
80111613
Mano de obra temporal2Unidad no definida Limpieza y mantención de radiadores $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
80111613
Mano de obra temporal2Unidad no definida Instalación plafon LED $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 718.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.515
TOTAL OC $ 855.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.