Orden de Compra. Nº
2986-704-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-704-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-104-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
47735,6
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T.
77.239.430-6
Sucursal
MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151617
Taladros o brocas dentales
14
Unidad
Fresa llama pulido resina alta velocidad
FRESA LLAMA PULIDO RESINA A/V
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.300
$ 20.300
42151501
Accesorios o lámparas de curación de la odontologí
2
Unidad
Ampolleta OSRAM 24V, 100W
AMPOLLETA OSRAM 24V 100W
$ 9.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
42151617
Taladros o brocas dentales
6
Unidad
Fresa pimpollo de carburo
FRESA PIMPOLLO DE CARBURO BANDA ROJA
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.940
$ 17.940
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales
40
Unidad
Acido Desmineralizante Ortofosfórico al 37% 3ml. Vencimiento no inferior a 18 meses
ACIDO DESMINERALIZANTE ORTOFOSFORICO AL 3% 3ML VENC NO INFERIOR A 18 MESES
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
42151617
Taladros o brocas dentales
18
Unidad
Fresa aguja Diamante alta velocidad
FRESA AGUJA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.220
$ 14.220
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
11
Unidad
Pecheras odontológica proteccción paciente reutilizable color azul con ganchos sujetadores
PECHERAS ODONTOLOGICA PROTECCION PACIENTE REUTILIZABLE COLOR AZUL CON GANCHOS SUJETADORES
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.790
$ 9.790
42151501
Accesorios o lámparas de curación de la odontologí
1
Unidad
Ampolleta General Electric 12 V 50 W GY635
AMPOLLETA GENERAL ELECTRIC 12V 50W GV635
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
42152418
Productos dentales de yeso
2
kilogramo
Yeso Piedra
YESO PIEDRA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
24111503
Bolsas de plástico
9
Paquete
Bolsas de Nylon transparentes 20 x 25 cm x 100 unid
BOLSAS NYLON TRANSPARENTES 20X25CM 100UD
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.650
$ 7.650
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
11
Frasco
Adhesivo Multipropósito 3g (origen USA) vencimiento no inferior a 18 meses
ADHESIVO MULTIPROPOSITO 3G ORIGEN USA VENCIMIENTO NO INFERIOR A 18 MESES ESPA 3M
$ 11.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.950
$ 125.950
Total Neto
$ 251.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.736
TOTAL OC
$ 298.976
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.