Orden de Compra. Nº2986-704-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-704-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-104-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 47735,6
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151617
Taladros o brocas dentales14UnidadFresa llama pulido resina alta velocidad FRESA LLAMA PULIDO RESINA A/V $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
42151501
Accesorios o lámparas de curación de la odontologí2UnidadAmpolleta OSRAM 24V, 100W AMPOLLETA OSRAM 24V 100W $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
42151617
Taladros o brocas dentales6UnidadFresa pimpollo de carburo FRESA PIMPOLLO DE CARBURO BANDA ROJA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales40UnidadAcido Desmineralizante Ortofosfórico al 37% 3ml. Vencimiento no inferior a 18 meses ACIDO DESMINERALIZANTE ORTOFOSFORICO AL 3% 3ML VENC NO INFERIOR A 18 MESES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42151617
Taladros o brocas dentales18UnidadFresa aguja Diamante alta velocidad FRESA AGUJA DIAMANTE ALTA VELOCIDAD $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario11UnidadPecheras odontológica proteccción paciente reutilizable color azul con ganchos sujetadores PECHERAS ODONTOLOGICA PROTECCION PACIENTE REUTILIZABLE COLOR AZUL CON GANCHOS SUJETADORES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.790 $ 9.790
42151501
Accesorios o lámparas de curación de la odontologí1UnidadAmpolleta General Electric 12 V 50 W GY635 AMPOLLETA GENERAL ELECTRIC 12V 50W GV635 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
42152418
Productos dentales de yeso2kilogramoYeso Piedra YESO PIEDRA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
24111503
Bolsas de plástico9PaqueteBolsas de Nylon transparentes 20 x 25 cm x 100 unid BOLSAS NYLON TRANSPARENTES 20X25CM 100UD $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental11FrascoAdhesivo Multipropósito 3g (origen USA) vencimiento no inferior a 18 meses ADHESIVO MULTIPROPOSITO 3G ORIGEN USA VENCIMIENTO NO INFERIOR A 18 MESES ESPA 3M $ 11.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.950 $ 125.950
Total Neto $ 251.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.736
TOTAL OC $ 298.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.