Orden de Compra. Nº
2986-716-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-29-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-716-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-29-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-29-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
163918,225
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PCINBOX SPA
Razón Social
PCINBOX SPA
R.U.T.
76.074.614-2
Sucursal
PCINBOX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
4
Unidad no definida
servicios de arriendo, consumos y mantención de impresoras multifuncionales ano 2021-2022
CARGO FIJO MENSUAL
$ 157.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 628.000
$ 628.000
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
9670
Unidad
servicios de arriendo, consumos y mantención de impresoras multifuncionales ano 2021-2022
9670 COPIAS IMPRESORA DESAM X 10,5 C/U = $ 101.535 + IVA.
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.370
$ 101.535
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
2219
Unidad
servicios de arriendo, consumos y mantención de impresoras multifuncionales ano 2021-2022
2219 COPIAS IMPRESORA CECOSF MANUEL MIRANDA X 10,5 C/U = $ 23.299,5 + IVA.
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.409
$ 23.300
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
4575
Unidad
servicios de arriendo, consumos y mantención de impresoras multifuncionales ano 2021-2022
4575 COPIAS IMPRESORA DIRECCION CESFAM TOMAS ROJAS VERGARA X 10,5 C/U = $ 48037,5 + IVA.
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.325
$ 48.038
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales
5891
Unidad
servicios de arriendo, consumos y mantención de impresoras multifuncionales ano 2021-2022
5891 COPIAS IMPRESORA SOME CESFAM TOMAS ROJAS VERGARA X 10,5 C/U = $ 61.855,5 + IVA.
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.801
$ 61.856
Total Neto
$ 862.728
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 163.918
TOTAL OC
$ 1.026.646
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.