Orden de Compra. Nº
2986-737-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-737-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-67-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
SAN MARTIN N° 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
10070,38
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Joel Araneda Jaime
Razón Social
JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T.
4.306.893-8
Sucursal
Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
2
Unidad
CORCHETES PARA CORCHETERA DE PISTOLA CAJAS
CORCHETES 26/6 SWINGLINE
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 870
$ 870
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA SWINGLINE
CORCHETERA PISTOLA
$ 3.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.380
$ 3.380
31201606
Calafateos
1
Unidad
PISTOLA PARA SILICONA
PISTOLA PARA SILICONA
$ 4.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.076
$ 4.076
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
SCOTCH CHICOS 19 MM X 30 MTS
ROLLO SCOTCH 19X30
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395
$ 395
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Unidad
SILICONA LIQUIDA GRANDE 250 CC
SILICONA LIQUIDA 250 CC
$ 1.289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.445
$ 6.445
60121151
Tableros de dibujo o bosquejo o accesorios
4
Unidad
TABLA DE MADERA CON APRETADOR
TABLA DE MADERA CON APRETADOR
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MTS
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADORES TIPO LAPIZ PUNTA BISELADA
DESTACADORES TIPO LAPIZ DIF
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
60123001
Figuras de goma Eva
30
Unidad
GOMA EVA SURTIDA POR 10 UNIDADES
GOMA EVA X 10 UNDS
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.450
$ 18.450
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Resma
RESMA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 2.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.978
$ 4.978
14111506
Papel para impresora del ordenador
2
Resma
RESMA TAMAÑO OFICIO X 500 HOJAS
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 2.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.878
$ 5.878
Total Neto
$ 53.002
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.070
TOTAL OC
$ 63.072
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.